内审办公室在院党委的领导下、院长主管下根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作规定》和《卫生计生系统内部审计规定》等法律法规开展内部审计监督工作,促进医院完善治理,提升医院管理水平和服务能力。


内审办公室主要工作职责是制定内部审计制度和内部审计工作计划;审计预算的实行及决算、财务收支及有关经济活动;按照权限开展干部经济责任审计;开展重大的基本建设项目、固定资产购置等专项审计;审计卫生、科研等专项经费的管理和使用;对重大经济合同进行审核;开展内部控制评价及风险管理审计等以及医院交办的其他各项工作。

内审科 - 成员先容

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